Begroting 2016 goedgekeurd
De politieraad keurde tijdens de zitting van 10 december de begroting goed. Dit moet het mogelijk maken om met eenzelfde aantal effectieven verder te werken met de verschillende functionaliteiten op de fenomenen zoals in het Zonaal Politieplan 2014-2017 werd bepaald.
Tijdens de Zonale Veiligheidsraad van 27 november 2015 werd het licht op groen gezet om in 2016 op eenzelfde manier verder te werken met het oog op de uitvoering van het zonaal politieplan 2014-2017. Dit houdt in dat de verschillende functionaliteiten hun werking verder zetten en dat er blijvend ingezet wordt op verkeersveiligheid, diefstal uit woningen & handelszaken, lokale drugshandel en overlast naar aanleiding van evenementen.
De werking van onze politiedienst wordt gekenmerkt door een sterke aanwezigheid op het terrein met onder andere veel controles van personen en voertuigen. Dit wordt behouden. Ondertussen maken we werk van de verdere uitbouw van de bestuurlijke handhaving.
Tijdens de Politieraad van 10 december 2015 werd de begroting goedgekeurd voor het dienstjaar 2016. Deze begroting maakt het mogelijk om de beleidskeuzes van de zonale veiligheidsraad ook daadwerkelijk uit te voeren.
- de totale uitgaven gewone dienst worden geraamd op € 9.562.031,00
- de personeelskosten hebben hierin het grootste aandeel € 8.428.095,00
De personeelskosten stijgen met 2,7 %; de werkingskosten met 2,4 %.
De gemeentelijke dotaties bedragen voor Diest € 3.062.995,00 en voor Scherpenheuvel-Zichem € 2.212.574,00
Er werden een aanzienlijke hoeveelheid investeringen opgenomen in de deze begroting (nieuw interventievoertuig, nieuwe telefooncentrale en instandhoudingswerken aan het politiegebouw) voor een totaalbedrag van € 452.500,00. De grotere werken (€275.000,00) worden gefinancierd via een lening. Het saldo van 177.500,00 wordt gefinancierd via investeringssubsidies van beide steden (Diest € 103.056,50 en Scherpenheuvel-Zichem € 74.443,50).
Beide steden zien hun financiële bijdrage aan de politiezone dalen t.o.v. de begroting 2015. Het verschil tussen een stijging van de kosten en een verminderde bijdrage van de gemeenten is te verklaren door:
- De inbreng van het batig saldo van de rekening van 2014; dit onder andere als gevolg van een efficiënte besteding van de voorziene middelen;
- De inbreng van de uitbetaling van een achterstal uit het verkeersveiligheidsfonds;
- Het aangaan van een lening voor de grotere investeringen.